Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| Settore 1 - Affari Generali | 19/09/2024 |
Impegno di spesa per contributo a favore dell' Hub Turistico srl per l'organizzazione di un evento musicale inserito nel calendario degli Eventi in occasione della Festa Patronale, giusta deliberazione di G.M. n. 75/2024. |
Settore 1 - Affari Generali reg.gen. 838 num.part. 193 del 19/09/2024 Impegno di spesa per contributo a favore dell' Hub Turistico srl per l'organizzazione di un evento musicale inserito nel calendario degli Eventi in occasione della Festa Patronale, giusta deliberazione di G.M. n. 75/2024. |
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| Settore 4 - Servizi tecnici | 18/09/2024 |
Determina a contrarre d'impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l'UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - FIAT SCUDO targato EF391JF. |
Settore 4 - Servizi tecnici reg.gen. 837 num.part. 338 del 18/09/2024 Determina a contrarre d'impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l'UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - FIAT SCUDO targato EF391JF. |
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| Settore 4 - Servizi tecnici | 18/09/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla S.E.L.I.S. Lampedusa S.p.a. per l'allaccio di un nuovo contatore di energia elettrica presso l'Asilo nido comunale di Lampedusa. |
Settore 4 - Servizi tecnici reg.gen. 836 num.part. 337 del 18/09/2024 Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla S.E.L.I.S. Lampedusa S.p.a. per l'allaccio di un nuovo contatore di energia elettrica presso l'Asilo nido comunale di Lampedusa. |
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| Settore 4 - Servizi tecnici | 18/09/2024 |
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 5/24 Giugno-Luglio 2024 Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
Settore 4 - Servizi tecnici reg.gen. 835 num.part. 336 del 18/09/2024 Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 5/24 Giugno-Luglio 2024 Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
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| Settore 4 - Servizi tecnici | 18/09/2024 |
Liquidazione fattura n. 2024.77 del 31-07-2024 della "Ferro Servizi srl,", per il servizio di pulizia del Palazzo Municipale, svolto dal 01.07.2024 e fino al 31.07.2024. |
Settore 4 - Servizi tecnici reg.gen. 834 num.part. 335 del 18/09/2024 Liquidazione fattura n. 2024.77 del 31-07-2024 della "Ferro Servizi srl,", per il servizio di pulizia del Palazzo Municipale, svolto dal 01.07.2024 e fino al 31.07.2024. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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